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Commento :
sistemati i profili che nella patch precedente facevano riferimento a cg7 e non a fe0 per la gestione degli invii contabili
aggiunto nell'handler di commessa il gestore di contsep
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22351 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Aggiunto il campo MODPAG per la gestione dei contratti legge 122 (dati rilevanti).
sui profili bisogna aggiungere anche questo campo
LI 227 14
BE
PR 45 15 "Modalità pagamento"
FI MODPAG
IT "3|Non frazionato"
IT "1|Acconto"
IT "2|Saldo"
MO FE
EN
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22345 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Aggiunto il campo CONTRATTO per la gestione dei contratti legge 122 (dati rilevanti).
Nei profili personalizzati va aggiunto questo campo
ST 225 18
BE
PR 2 14 "Contratto Legge 122 "
FL "U"
CH NORMAL
FI CONTRATTO
US &CGCON
IN CODTAB[1,1] 107 SE
IN CODTAB[2,7] 108 SE
IN CODTAB[8,25] 225
DI "Contratto" CODTAB[8,]
DI "Descrizione@50" S0
OU 225 CODTAB[8,]
HE "Inserire un codice contratto di importo non inferiore a 3000 Euro"
ADD RUN cg7 -2 &CON
MO CG,FE
EN
inoltre bisogna cambiare la testata del campo 108 da
ST 108 6
a
NU 108 6
il campo CODCF e' stato cambiato da stringa a numero bisogna verificare le ricerche sul documento legate al codice cliente/fornitore (es. indirzzi di spedizione, banche)
Aggiunto il campo CONTSEP per la gestione di contabilità separate
Nei profili personalizzati va aggiunto questo campo
ST 226 6
BE
PR 47 14 "Contabilità separata "
FL "U"
CH NORMAL
FI CONTSEP
US &NPENT
IN CODTAB 226
DI "Codice@6" CODTAB
DI "Descrizione@50" S0
OU 226 CODTAB
ADD RUN np0 -0 &ENT
MO NP
EN
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@22316 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Bug 0001766: Gestione documenti e note cliente/fornitore
E possibile visualizzare le note cliente (come la nota che blocca l'immissione)
scegliendo nell'inserimento della nota (con un' altra check box : Solo visualizzazione) .
Ovviamente se scelta questa funzionalità la nota non dovrà essere riportata nel campo note del documento
Bisogna verificare che la modifica funzioni sui profili personalizzati senza modifcarli.
La modifica andrà comun que fatta prima o poi e consiste nel togliere sui campi 182 (Codice note) e 359 (Descrizione l'output sul campo 359
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21875 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Bug 0001802: 003446 - cq - abi-cab
verificato su area dati in www.aga.it\ilaria\g84x.zip che su maschera standar la fattura n. 54 che su rdoc ha codificato il codice iban, lo visualizza in modo errato al richiamo del documento (che è il penultimo)
Bug 0001779: 003408 - SRM gestione commesse
imposto sul cliente il codice iban corretto, confemando una commessa, al ritorno della generazione ordine fornitore, mi viene proposto un iban sbagliato in quanto viene visualizzato il codice abi utilizzato nella commessa precedente. Ho verificato che stampando senza registrare il codice iban della commessa è corretto.
Bisogna controllare il funzionamento con i profili vecchi non modificati, io ne avevo solo uno.
Alleghero' a breve il documento modificato per le modifiche ai profili
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21754 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Modificato il filtro per commessa sui campi cup e cig e la lunghezza del campo cig
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21396 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Gestione CUP
Verificare che i profili persnalizzati continuino a funzionare
Nella gestione profili e documenti aggiunti i campi per gestire piu banche di appoggio e presentazione dei clienti/ fornitori
La ricerca e sulla tabella se il cliente / fornitore non ha banche altrimenti e sulle banche del cliente/fornitore.
Ai profili personalizzati vanno aggiunti-modificati e posizionati i campi :
NU 117 5
BE
PR 2 11 "Banca appoggio : Cod. ABI "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODABIA
US %BAN SE CODTAB?="?????"
IN CODTAB[1,5] 117
DI "Cod. Istit." CODTAB[1,5]
DI "Cod. Fil." CODTAB[6,10]
DI "Denominazione@50" S0
OU 117 CODTAB[1,5]
OU 336 S0
OU 197 CODTAB[1,5]
ME CO,220
EN
NU 118 5
BE
PR 42 11 "Cod. CAB "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODCABA
US %BAN SE CODTAB?="??????????"
IN CODTAB[1,5] 117
IN CODTAB[6,10] 118
CO DI 117
OU 117 CODTAB[1,5]
OU 118 CODTAB[6,10]
OU 336 S0
OU 198 CODTAB[6,10]
ME CO,221
EN
NU 220 5
BE
PR 2 11 "Banca appoggio : Cod. ABI "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODABIA
US 98 KEY 2
JOIN %BAN INTO CODTAB[1,5]==ABI CODTAB[6,10]==CAB
IN TIPOCF 107 SE
IN CODCF 108 SE
IN TIPOBAN "V"
IN ABI 220
IN CAB 221
IN PROGPR ""
DI "Cod. Istit." ABI
DI "Cod. Fil." CAB
DI "IBAN@27" IBAN
DI "Denominazione@50" %BAN->S0
OU 220 ABI
OU 221 CAB
OU 336 %BAN->S0
OU 192 IBAN
OU 197 ABI
OU 198 CAB
EN
NU 221 5
BE
PR 42 11 "Cod. CAB "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODCABA
CO US 220
CO IN 220
CO DI 220
CO OU 220
EN
per la banca di appoggio
NU 119 5
BE
PR 2 14 "Banca presentazione : Cod. ABI "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODABIP
CO US 117
IN CODTAB[1,5] 119
DI "Cod. Istit." CODTAB[1,5]
DI "Cod. Fil." CODTAB[6,10]
DI "Denominazione@50" S0
OU 119 CODTAB[1,5]
OU 338 S0
ME CO,222
EN
NU 120 5
BE
PR 42 14 "Cod. CAB "
FL "Z"
CH NORMAL
FI CODCABP
CO US 118
IN CODTAB[1,5] 119
IN CODTAB[6,10] 120
CO DI 119
OU 119 CODTAB[1,5]
OU 120 CODTAB[6,10]
OU 338 S0
ME CO,223
EN
NU 214 2
BE
PR 60 14 "Progressivo "
FL "Z"
FI PROGBNP
US BNP
JOIN %BAN ALIAS 100 INTO CODTAB=CODTAB[1,10]
IN CODTAB[1,5] 119
IN CODTAB[6,10] 120
IN CODTAB[11,12] 214
DI "Cod. Istit." CODTAB[1,5]
DI "Cod. Fil." CODTAB[6,10]
DI "Progr." CODTAB[11,12]
DI "IBAN@27" S3
DI "Denominazione@50" 100@->S0
OU 119 CODTAB[1,5]
OU 120 CODTAB[6,10]
OU 214 CODTAB[11,12]
OU 338 100@->S0
ME CO,224
EN
NU 222 5
BE
PR 2 14 "Banca presentazione : Cod. ABI "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODABIP
US 98 KEY 2
JOIN %BAN INTO CODTAB[1,5]==ABI CODTAB[6,10]==CAB
IN TIPOCF 107 SE
IN CODCF 108 SE
IN TIPOBAN "N"
IN ABI 222
IN CAB 223
IN PROGPR 224
DI "Cod. Istit." ABI
DI "Cod. Fil." CAB
DI "Progr." PROGPR
DI "IBAN@27" IBAN
DI "Denominazione@50" %BAN->S0
OU 222 ABI
OU 223 CAB
OU 224 PROGPR
OU 338 %BAN->S0
OU 192 IBAN
EN
NU 223 5
BE
PR 42 14 "Cod. CAB "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI CODCABP
CO US 222
CO IN 222
CO DI 222
CO OU 222
EN
NU 224 2
BE
PR 60 14 "Progressivo "
FL "ZH"
CH NORMAL
FI PROGBNP
CO US 222
CO IN 222
CO DI 222
CO OU 222
EN
per la banca di presentazione.
Sono stati aggiunti campi CUP e CIG che hanno la ricerca sulla tabella ne caso normale e la ricerca sul file
commesse clienti nel caso sia presente l'analitica
Vanno aggiunti e posizionati ai profili personalizzati nel caso servano:
ST 215 15
BE
PR 2 11 "Cod.Unico Prog."
FL "U"
CH NORMAL
FI CUP
US %CUP
IN CODTAB 215
DI "Codice@15" CODTAB
DI "Descrizione@50" S0
OU 215 CODTAB
OU 216 S0
HE "Inserisci il Codice Unico di Progetto"
WA "Codice Unico di Progetto non trovato"
CH NORMAL
EN
ST 216 50
BE
PR 35 11 ""
FL ""
CH NORMAL
US %CUP KEY 2
IN S0 216
DI "Descrizione@50" S0
DI "Codice@15" CODTAB
CO OU 215
EN
ST 217 15
BE
PR 2 12 "Cod.Ident.Gara "
FL "U"
CH NORMAL
FI CIG
US %CIG
IN CODTAB 217
DI "Codice@15" CODTAB
DI "Descrizione@50" S0
OU 217 CODTAB
OU 218 S0
HE "Inserisci il Codice Identificativo Gara"
WA "Codice Identificativo Gara non trovato"
CH NORMAL
EN
ST 218 50
BE
PR 35 12 ""
FL ""
CH NORMAL
US %CIG KEY 2
IN S0 218
DI "Descrizione@50" S0
DI "Codice@15" CODTAB
CO OU 217
EN
ST 219 20
BE
PR 2 13 ""
FL "H"
FI CODCMS
EN
La generazione effetti scrive il CUP e il CIG sull'effetto.
La contabilizzazione scrive il CUP e il CIG sulle righe contabili.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21374 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe tutti i profili
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Commento
Bug 0001695: ricerca contratti
Nella ricerca dei contratti avrei bisogno anche la possibilità di ricercare per descrizione contratto, poichè i contratti inseriti sono moltissimi.
Bisogna controllare i che profili di immissione standard abbiamo i campi modificati (sono state provate bolle e fatture).
I profili personalizzati dei clienti andranno modificati a mano guardando i campi sullo standard
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@21074 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
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Commento :
0001697: Sui profili documento non viene più visualizzato il codice delle causale collegata
Sui profili documento non viene più visualizzato il codice delle causale collegata ma solo la descrizione
git-svn-id: svn://10.65.10.50/branches/R_10_00@20885 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : profili documento
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Commento :
Bug 0001490: Manca la possibilità di gestire due Conti correnti per lo stesso ABI - CAB
Manca la possibilità di gestire due Conti correnti per lo stesso ABI - CAB.
Aggiunto un progrssvo per banca di presentazione nei documenti nella tabella e nella gestione effetti.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20254 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe profili fatturaa e fatturac
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Bug 0001533: Pharmatex - associazione fattura/nota di credito
si richiede la possibilità di ricercare il documento da stornare tra altri tipi numerazione. Se fatture e note credito hanno numerazioni separate la ricerca dei documenti non visualizza i documenti da collegare
I profili cambiati sono : fatturac (fattura, nota di credito) e fatturaa (fattura accompagnatoria).
Ci sono due campi in piu' sui documenti per l'anno e la numerazione del doucumento di riferimento.
La ricerca non e' stringente (si devono poter mettere numeri e date anche non di documenti di campo o di documenti non inseriti), il campo numero documentodi riferimento non e' allineato come un numero per lo stesso motivo.
La contabilizzazione e la generazione effetti che usano questi dati, fanno la ricerca per anno della data documento e numro documento per cui non e' stato necessario cambiarli.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@20218 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Corretti alcuni flag dei campi delle lavanderie
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19148 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : profilo generale src
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Commento :
Aggiunti due campi al gruppo delle lavanderie - ININFLUENTE SU TUTTI GLI ALTRI PROFILI
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19131 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe profili documento
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IVA di cassa prima parte, manca la liquidazione
Bug 0001294
dicitura per fatture con iva per cassa "operazione con imposta (I.V.A.) ad esigibilità differita ai sensi dellart. 7 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009."
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18830 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : tutti i profili delle lavanderie
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0001235: Visualizzazione Numero Documento in bolla
Descrizione: sul documento di trasporto nella pateletta 'Corpo' il campo Num.Doc. è lungo 4 e non 6 come nelle altre patelette del notebook. così il documento 13726 a video risulta il numero 3726.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18604 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe profili documento delle vendite e delle lavanderie
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Gestione del secondo agente nei documenti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18476 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Corretto un prompt in ve0300.src
Tolti i message sulle causali da verig.uml
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@18090 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0
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Commento :
Modifica con conseguenze epocali:
aggiunti campi per gestione contabilita' analitica nella testata e nelle righe documento.
E' implicita la conversione degli archivi e la rigenerazione di tutti profili delle maschere
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13048 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve0100b.msk tutti i porofili
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Commento :
GF20055
Nelle elaborazioni differite di generazione effetti e contabilizzazione
fatture (cliccando sul tasto elabora) mi evidenzia anche l'elenco degli
altri documenti, possibili per l'elaborazione che sto eseguento,
secondo me questo elenco dovrebbe esistere solo nel caso dell'elaborazione
di bollettazione ordini e non nelle altre anche perché comunque se cerco
dalla fattura x di contabilizzare la fattura y mi dà il seguente messaggio
d'errore:"documento inesistente o incompatibile"
GF20058
Nonostante la tabella dei cambi giornalieri abbia per la valuta x per
il gg y la spunta di contro euro quando seleziono quella valuta la spunta
di contro euro non c'è, cosa strana è che se dal documento vado in gestione
del cambio giornaliero anche lì non appare mentre nei cambi giornalieri delle
tabelle contabili si.
GF20059
Se cerco di fatturare una bolla dal tasto ELABORA e, per questo cliente,
ho già uno ed uno solo documento fattura , l'elaborazione mi propone
quest'ultimo documento come documento sul quale fatturare il d.d.t.
Non dovrebbe proporre alcun documento e dando conferma creare una fattura nuova.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11298 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Riportata la versione AGA patch 218 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@10087 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Riportata la versione aga 1.7 patch 126 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9819 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Riportata la versione 1.7 aga patch 102 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@9769 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento : Riportata la versione 98.01.03pl040 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@6699 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento : aggiunta ricerca nel campo
documento di riferimento.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@6237 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento : Riportata la versione 98.01.02pl000 sul main trunk
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@6223 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682