Files correlati : ve1.exe
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Commento :
Corretto errore 17
Non funziona la possibilità di poter, attraverso l'istruzione di EXCLUDE"02,BO" esclude dalla stampa tutte le righe 02 che ho inserito e non solo quelle che hanno come codice BO
Serve per costruire meglio il programma di stampa documenti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11891 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :aggiunto il caso di non gestione UM nel listino (ID = 77)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11881 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve1.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
A020134
Per poter stampare il documento precedente bisognerebbe far riferimento alla
prima riga non di descrizione e non alla prima riga di riferimento sul
documento generato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11772 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve1.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
AO20134
Per poter stampare il documento precedente bisognerebbe far riferimento alla
prima riga non di descrizione e non alla prima riga di riferimento sul
documento generato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11749 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
GF20114
Il paragrafo [DEFAULTS] dei profili dei documenti contiene la lista dei
valori di default da assegnare a certi campi della maschera di immissione.
Tale paragrafo nella versione a 32 bit viene completamente ignorato, mentre
nella precedente versione funzionava "quasi" sempre.
GF20115
Se si cerca di contabilizzare una fattura di vendita con calcolo al lordo e
con sconti "di testa",
la procedura tenta di generare un movimento sbilanciato e quindi fallisce.
Il problema sembra essere nel fatto che il totale documento e' corretto,
mentre imponibile e iva non tengono conto dello sconto.
Se si utilizzano gli sconti "di riga" o si toglie il calcolo al lordo, tutto
funziona bene.
GF20116
Nell'eventualità avessimo una causale contabile definita sull'anagrafica di
un nostro cliente/fornit bisogna fare in modo che se stiamo contabilizzando
una nota di credito la causale utilizzata non sia quella prevista in anagrafica,
ma bensì quella prevista nella tipologia del documento sul quale naturalmente
ci sarà la spunta di nota di credito/debito (questa appunto può essere la discriminante)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11704 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0
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Commento :
EP20154
nella ricerca del conto di costo ricavo,quando si specifica nei pramentri
della contabilizzazione come
Ricerca primaria del conto di costo ricavo = Anagrafica Magazzino
Ricerca per anagrafica del conto di costo ricavo = Articolo
Il programma cerca il conto sull'anagrafica, ma in assenza di questo dovrebbe
andarlo a cercare sulla tabella della categoria conto vendite (CRA)
o conto acquisti (CAA). Attualmente pero' questa ricerca alternativa
non funziona. Lo si puo' notare anche aprendo l'anagrafica articoli ed
andando sulla pagina classi.
Se effettuo una ricerca sul campo categoria conto acquisti,
le colonne Gruppo, Conto e Sottoconto risultano sempre vuoti,
mentre facendo "Collega" risultano compilati.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11684 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve1.exe
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Commento :
AO20087
La stampa dei campi dei documenti origine (come previsto dalla nuova
implementazione) utilizzando il PARENTDOC funziona soltanto se inserisco
tali campi sul FOOTER della stampa, in testata non ne tiene conto.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11672 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
GF20112
Quando un documento viene contabilizzato per la seconda volta SENZA aver
cancellato il movimento preesistente,
il programma giustamente sovrascrive il movimento di prima nota, ma non
sistema correttamente i saldi.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11664 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
AO20123
E' stato rilevato che avendo delle fatture già contabilizzate (quindi a stato 5),
se provo ad aprirle da Documenti Interattivi e a rilanciare una contabilizzazione
col tasto "Elabora", senza cambiare lo stato del documento, me lo ricontabilizza
andando quindi a toccare anche l'IVA. Questo non deve assolutamente succedere e
deve essere quindi sistemato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11598 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve1.exe
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Commento :
EP20128
Da file impostazioni stampanti seleziono la satmpante Pippo con font arial
caratte 10 e do registra. Vado in stampa documenti e nell'ultima maschera
di impostazioni della stampante che viene proposta prima dell'esecuzione
della stampa stessa viene riportata la stampante Pippo ma font roman
10cpi carattere 12.
EP20134
Lavorando su postazioni client windows 2000 in rete con programmi in locale
e dati su server dedicato, pur inpostando da file impostazione stampante una
stampsante diversa da quella predefinita in Windows nell'ultima maschera
presentata prima dell'esecuzione della stampa a video documenti di vendita
viene riportata la stampante predefinita di Windows
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11524 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve1.exe ve1100a.msk
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Commento :
AO20106
Nella stampa fatture per un codice cliente che ha previsto la lettera di
esenzione (a pag. 7 dell'anagrafica), non viene riportata la descrizione
ad essa riferita (Fattura non imponibile come da vostra dichiarazione n.
XXXXX del XX-XX-XXXX da noi annotata al n. XXXXX il XX-XX-XXXX.
AO20107
Dopo aver effettuato la conversione degli archivi dalla 16bit alla 32bit,
i valori impostati in Gestione Spese e Bolli non vengono più riportati.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11510 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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AO20101
Una volta finita la conversione di un'area dati appena riportata dalla
versione a 16 bit, sul campo "Applicazione" della configurazione
contabilizzazione (da elaborazione differita) viene riportata la stringa
'TC' che provoca un errore Ve6 in fase di contabilizzazione.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11497 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve0100b.msk velib04d.msk
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Commento :
Migliorata la gestione dell'evasione ordini a valore:
Corretta intestazione campi (trasformata "quantita' residua" in "residuo")
Azzerato campo quantita' evasa sulla bolla nel caso questo sia diverso
dallo standard (es. QTAGG1 al posto di QTAEVASA)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11475 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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AO20097
In fase di bollettazione voglio evadere un ordine già evaso parzialmente,
se premo su "Consegna tutte le righe" nella bolla generata mi riporta anche
le righe già evase lasciandole tutte con quantità nulla.
GF20100
L'evasione di un ordine con riga merce con qtà a blank non riporta alcuna
riga evasa nel d.d.t.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11473 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve6.exe batbtip.msk
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Commento :
GF20105
Nell'elaborazione differita di fatturazione bolle partendo da una fattura
sulla quale si va in aggiungi documento se clicco su documento e non
sull'articolo e poi dò per errore più volte conferma mi importa le righe di
quella bolla tante volte quante sono quelle che ho cliccato su conferma.
GF20106
Nella stampa non riporta gli estremi della fattura sulla quale una bolla di
acquisto e stata fatturata.
GF20107
Nella contabilizzazione di una fattura in valuta contro euro il movimento
in prima nota riporta come totale documento e come importo della prima
scadenza un centesimo in più. (Vedere area dati inviata a Roberto)
GF20108
Gli effetti con valuta contro euro non hanno la relativa spunta,
se riseleziono la valuta questa appare. Attenzione però perchè se ho la
gestione dei cambi e nella relativa valuta di quel giorno ho la spunta di
contro euro anche se riseleziono la valuta di quel giorno la spunta di
contro euro nella maschera non appare.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11465 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
GF20103
Sui documenti interattivi di vendita non legge il .ini nel direttorio CUSTOM
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11458 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :vemenu.men
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Commento :
GF20099
Non esiste la voce di menù inoltre se cerco di lanciarlo con ve1 -1 . Restitutisce il
seguente messaggio d'errore impossibile leggere la maschera ve1200a.msk "Fatal Error".
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11454 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe
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Commento :
GF20092
Quando clicco per posizionarmi sull'ultimo record si posiziona sempre
sull'ultimo documento inserito indipendentemente dalla numerazione e
tipologia documento preselezionata per la ricerca.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11442 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :vemenu.men
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Commento :cambiata la chiamata di ve0 con i doc di vendita
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11441 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve2.exe ve2400.msk
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Commento :
GF20085
STESSO ERRORE già risolto rif. GF20027
Nello spreadsheet delle giacenze disabilitare la voce depositi
se il magazzino specificato sulla riga non ne prevede la gestione.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11435 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : tutti i profili standard delle vendite + vebol.frm vebolbmp.frm
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AO20090
Ho un cliente ITALIANO con un indirizzo di spedizione ESTERO che ha per
codice stato "004" e per codice comune "Z114", se stampo la bolla mi riporta
come indirizzo di spedizione "GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL N.", questo perché
sul form di stampa si collegano gli indirizzi di spedizione ai comuni tramite
soltanto il codice del Comune ma non dello Stato, pertanto se per due stati
diversi ho un codice comune uguale il programma riporta sempre il primo che
trova (ovvero quello dell'Italia). Aggiungere il controllo anche dello Stato.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11421 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve6.exe ve6100a.msk
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Commento :
AO20084
Lanciando la contabilizzazione una volta finita restituisce un errore VE6,
se invece lancio la contabilizzazione dal Documento allora funziona.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11408 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbcaa.msk batbcra.msk vearea.men
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Commento :
GF20060
Ho inserito sia una categoria c/vendite che una categotia c/acquisti
rispettivamente con codice 01 e 02 quando le seleziono la il programma
decodifica comme 001 e 002 e quindi , quando do registra, appare il
eseguente messaggio d'errore: VALORE NON VALIDO PER CATEGORIA
GF20061
Il campo del codice della classe fiscale a pag (CLASSI) è in immissione
di due caratteri solo che poi se seleziono il codice riporta slolo il primo
es: cod 02 riporta 0 e quindi non lo riconosce dando il messaggio di
campo inconsistente.
GF20062
E' necessario prevedere una voce di menù che permetta di togliere i flags
di contabilizzato agli effetti della distinta x in modo tale da poter
ricontabilizzare la distinta, sarebbe utile che la procedura segnalasse
anche il n° di movimento da eliminare in prima nota relativo
quella distinta che risulta già contabilizzata e che si vuole ricontabilizzare.
ATTENZIONE: Esiste gia' questa opzione nella generazione effetti da estratto conto!
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11378 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682