Files correlati : batbcaa.msk batbcra.msk vearea.men
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Commento :
GF20060
Ho inserito sia una categoria c/vendite che una categotia c/acquisti
rispettivamente con codice 01 e 02 quando le seleziono la il programma
decodifica comme 001 e 002 e quindi , quando do registra, appare il
eseguente messaggio d'errore: VALORE NON VALIDO PER CATEGORIA
GF20061
Il campo del codice della classe fiscale a pag (CLASSI) è in immissione
di due caratteri solo che poi se seleziono il codice riporta slolo il primo
es: cod 02 riporta 0 e quindi non lo riconosce dando il messaggio di
campo inconsistente.
GF20062
E' necessario prevedere una voce di menù che permetta di togliere i flags
di contabilizzato agli effetti della distinta x in modo tale da poter
ricontabilizzare la distinta, sarebbe utile che la procedura segnalasse
anche il n° di movimento da eliminare in prima nota relativo
quella distinta che risulta già contabilizzata e che si vuole ricontabilizzare.
ATTENZIONE: Esiste gia' questa opzione nella generazione effetti da estratto conto!
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11378 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbcaa.msk ve2.exe ve0.exe ve6.exe
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Commento :
PG200010
Il campo descrizione dell'articolo in lingua decodifica la tabella lingue
e non permette quindi di inserire la descrizione dell'articolo stesso nella
lingua stabilita
PG200013
Variando il prezzo in immissione documento DI ACQUISTO non viene
implementato il campo ultimo costo nell'anagrafica articoli:
probabilmente dipende dall'errore generato (vedi errore n, 200017) che non
permette di registrare le variazioni su anagrafiche articoli già inserite.
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il programma
in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia di origine
all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo correttamente inserito
PG200017
La variazione di un qualsiasi campo all'interno di una anagrafica articoli
in fase di registrazione genera un errore "I CODICI DELLE GIACENZE
NON POSSONO ESSERE VUOTI" .
PG200025
Nel caso di una nota di credito che storna totalmente una fattura emessa o
ricevuta (e quindi la partita è chiusa) la procedura giustamnete non trova
nulla. Nel caso invece di una nota di credito parziale su fattura con modalità
di pagamento ad esempio 30/60/90 la procedura non considera affatto la nota
di credito e propone gli importi lordi. Sarebbe utile dallo scadenzario poter
chiudere le singole rate saldate dalla nota di credito e gestire il residuo
della partita sulla/e rate restanti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11369 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682