Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :corretto numero dei decimali che vengono messi nelle righe del movimento di contabilita' generato dalla elaborazione differita!
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@14837 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :aggiustato il numero di parametri chiamati dalla bill2pos
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@14208 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Implementato il supporto pe contabilizzare conuna diversa causale sulla base della commessa principale del documento .
Si deve inserire il nome del campo nei parametri di contablizzazione (CODATT)
poi inserire in multirel i record di corrispondenza
COD FIRST SECOND DATA
CTCMS tipo doc. campo delle commesse causale
L'interfaccia di questa tabella sarà implementata con la segnalazione 0000654
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13963 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
La contabilizzazione delle fatture da emettere o ricevere sbagliava il totale documento con importi negativi
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13841 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :stampa rendiconto + maschera tipi doc
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Aggiunta la possibilità di mettere la causale di contabilizzazione per documenti di tipo ordine e/o bolla. Indispensabile per la stampa del rendiconto.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13326 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Reso veramente opzionale il cliente in contabilizzazione quando lo è nel tipo documento
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13251 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Modifica con conseguenze epocali:
aggiunti campi per gestione contabilita' analitica nella testata e nelle righe documento.
E' implicita la conversione degli archivi e la rigenerazione di tutti profili delle maschere
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13048 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Riportate le modifiche dalla versione 2.1 222
Si puo cominciare a fare il primo CD
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12708 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
Aggiungere la causale per le note di credito sul cliente
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12281 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20114
Il paragrafo [DEFAULTS] dei profili dei documenti contiene la lista dei
valori di default da assegnare a certi campi della maschera di immissione.
Tale paragrafo nella versione a 32 bit viene completamente ignorato, mentre
nella precedente versione funzionava "quasi" sempre.
GF20115
Se si cerca di contabilizzare una fattura di vendita con calcolo al lordo e
con sconti "di testa",
la procedura tenta di generare un movimento sbilanciato e quindi fallisce.
Il problema sembra essere nel fatto che il totale documento e' corretto,
mentre imponibile e iva non tengono conto dello sconto.
Se si utilizzano gli sconti "di riga" o si toglie il calcolo al lordo, tutto
funziona bene.
GF20116
Nell'eventualità avessimo una causale contabile definita sull'anagrafica di
un nostro cliente/fornit bisogna fare in modo che se stiamo contabilizzando
una nota di credito la causale utilizzata non sia quella prevista in anagrafica,
ma bensì quella prevista nella tipologia del documento sul quale naturalmente
ci sarà la spunta di nota di credito/debito (questa appunto può essere la discriminante)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11704 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20112
Quando un documento viene contabilizzato per la seconda volta SENZA aver
cancellato il movimento preesistente,
il programma giustamente sovrascrive il movimento di prima nota, ma non
sistema correttamente i saldi.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11664 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
AO20101
Una volta finita la conversione di un'area dati appena riportata dalla
versione a 16 bit, sul campo "Applicazione" della configurazione
contabilizzazione (da elaborazione differita) viene riportata la stringa
'TC' che provoca un errore Ve6 in fase di contabilizzazione.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11497 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
AO20097
In fase di bollettazione voglio evadere un ordine già evaso parzialmente,
se premo su "Consegna tutte le righe" nella bolla generata mi riporta anche
le righe già evase lasciandole tutte con quantità nulla.
GF20100
L'evasione di un ordine con riga merce con qtà a blank non riporta alcuna
riga evasa nel d.d.t.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11473 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve6.exe batbtip.msk
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
GF20105
Nell'elaborazione differita di fatturazione bolle partendo da una fattura
sulla quale si va in aggiungi documento se clicco su documento e non
sull'articolo e poi dò per errore più volte conferma mi importa le righe di
quella bolla tante volte quante sono quelle che ho cliccato su conferma.
GF20106
Nella stampa non riporta gli estremi della fattura sulla quale una bolla di
acquisto e stata fatturata.
GF20107
Nella contabilizzazione di una fattura in valuta contro euro il movimento
in prima nota riporta come totale documento e come importo della prima
scadenza un centesimo in più. (Vedere area dati inviata a Roberto)
GF20108
Gli effetti con valuta contro euro non hanno la relativa spunta,
se riseleziono la valuta questa appare. Attenzione però perchè se ho la
gestione dei cambi e nella relativa valuta di quel giorno ho la spunta di
contro euro anche se riseleziono la valuta di quel giorno la spunta di
contro euro nella maschera non appare.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11465 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve6.exe ve6100a.msk
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Commento :
AO20084
Lanciando la contabilizzazione una volta finita restituisce un errore VE6,
se invece lancio la contabilizzazione dal Documento allora funziona.
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11408 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il
programma in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia
di origine all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo
correttamente inserito
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11371 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : batbcaa.msk ve2.exe ve0.exe ve6.exe
Ricompilazione Demo : [ ]
Commento :
PG200010
Il campo descrizione dell'articolo in lingua decodifica la tabella lingue
e non permette quindi di inserire la descrizione dell'articolo stesso nella
lingua stabilita
PG200013
Variando il prezzo in immissione documento DI ACQUISTO non viene
implementato il campo ultimo costo nell'anagrafica articoli:
probabilmente dipende dall'errore generato (vedi errore n, 200017) che non
permette di registrare le variazioni su anagrafiche articoli già inserite.
PG200014
Nel caso di contabilizzazione di fatture provenienti da paesi cee il programma
in fase di "elabora" segnala che manca il codice della provincia di origine
all'interno dell'anagrafica articolo pur essendo detto campo correttamente inserito
PG200017
La variazione di un qualsiasi campo all'interno di una anagrafica articoli
in fase di registrazione genera un errore "I CODICI DELLE GIACENZE
NON POSSONO ESSERE VUOTI" .
PG200025
Nel caso di una nota di credito che storna totalmente una fattura emessa o
ricevuta (e quindi la partita è chiusa) la procedura giustamnete non trova
nulla. Nel caso invece di una nota di credito parziale su fattura con modalità
di pagamento ad esempio 30/60/90 la procedura non considera affatto la nota
di credito e propone gli importi lordi. Sarebbe utile dallo scadenzario poter
chiudere le singole rate saldate dalla nota di credito e gestire il residuo
della partita sulla/e rate restanti
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11369 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
GF20074
Se cerco di contabilizzare una nota di credito in valuta riferita a una
fattura precedente la gestione degli importi nel saldaconto non risulta
essere corretta. Vedere sempre nell'area dati di riferimento per l'errore
precedente la nota di credito n° 7 riferita alla fattura 6
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11365 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682