Files correlati : ve0.exe
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Commento :
Aggiunti i flag di lavanderia alle causali di magazzino
bollaclv.msk bollaclv.ini
verig16.msk verig16.ini
Prima bozza di profilo di bolla manuale di lavanderia e di rigo bolla lavanderia con causale lavanderia quantita' consegnata e ritirata
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@17497 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve5.exe ve6.exe
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Commento
Se aggiungo una riga di sconto la tabella IVA non viene più calcolata
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@15347 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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Commento :
Riportata la versione 3.1 patch 848
(ve mancano i file con nomi doficati
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@15004 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0 ve6
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Commento :
Migliorata la contabilizzazione analitica (forse)
Corretta copy_data in modo da azzerare i movimenti collegati alla testata del documento
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@14141 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve1.exe ve4.exe ve5.exe ve6.exe
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Commento :
Bug 0000655
Modificare il meccanismo di proposta delle spese automatiche da cliente in modo da proporlo solo se nel documento non sono mai state inserite e al cambio cliente
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13999 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
Implementato il supporto pe contabilizzare conuna diversa causale sulla base della commessa principale del documento .
Si deve inserire il nome del campo nei parametri di contablizzazione (CODATT)
poi inserire in multirel i record di corrispondenza
COD FIRST SECOND DATA
CTCMS tipo doc. campo delle commesse causale
L'interfaccia di questa tabella sarà implementata con la segnalazione 0000654
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13963 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :
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Commento :
Migliorata ricerca conto per spese, prestazioni, attrezzature e risorse
Tolto velib05 da vedoc, per cui va aggiunto in ve1 e ve7
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13765 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0 ve1
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Commento :
Corretta gestioni campo prezzo delle spese/prestazioni in modo da gestire
correttamente R10 o R0 in assenza del primo
Corretta gestione handlers, che bloccava gli occasionali
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13682 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati :ca3.exe,ve0.exe
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Commento :aggiunto il trattamento completo dei documenti di tipo _altro;adesso scopriamo cosa si nasconde veramente dietro di loro!
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13460 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ci0.exe
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Commento :
Bug 0000461
Aggiungere eliminazione documenti per le commesse chiuse. I piu' bisogna provare la cancellazione di un documento in stato normale e bloccato. nel secondo caso non deve cancellare il magazzino, agenti statistice etc...
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13397 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0
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Commento :
Modifica con conseguenze epocali:
aggiunti campi per gestione contabilita' analitica nella testata e nelle righe documento.
E' implicita la conversione degli archivi e la rigenerazione di tutti profili delle maschere
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@13048 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
La contabilizzazione non raggruppa correttamente le bolle nel caso sia spuntato il raggruppamento per banca e la banca non sia compilata
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12282 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
Files correlati : ve0.exe ve6.exe
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Commento :
GF20114
Il paragrafo [DEFAULTS] dei profili dei documenti contiene la lista dei
valori di default da assegnare a certi campi della maschera di immissione.
Tale paragrafo nella versione a 32 bit viene completamente ignorato, mentre
nella precedente versione funzionava "quasi" sempre.
GF20115
Se si cerca di contabilizzare una fattura di vendita con calcolo al lordo e
con sconti "di testa",
la procedura tenta di generare un movimento sbilanciato e quindi fallisce.
Il problema sembra essere nel fatto che il totale documento e' corretto,
mentre imponibile e iva non tengono conto dello sconto.
Se si utilizzano gli sconti "di riga" o si toglie il calcolo al lordo, tutto
funziona bene.
GF20116
Nell'eventualità avessimo una causale contabile definita sull'anagrafica di
un nostro cliente/fornit bisogna fare in modo che se stiamo contabilizzando
una nota di credito la causale utilizzata non sia quella prevista in anagrafica,
ma bensì quella prevista nella tipologia del documento sul quale naturalmente
ci sarà la spunta di nota di credito/debito (questa appunto può essere la discriminante)
git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@11704 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682