"salvo 'GIU' 'SU' (es. (es.: (per ogni cliente o fornitore selezionato) e spedito , eventuali errori sono segnalati. - 1 - . Nel caso sia selezionata la stampa su Fax verrà aperta la maschera di 400000 : gestione delle partite al momento dell'immissioni di movimenti di prima nota : gestione delle partite all'esterno dei movimenti di prima nota : gestione delle procedure del modulo di contabilità generale del programma : gestione delle stampe di visualizzazione posizione delle partite e dei documenti da spedire : indica : operazioni di utilità e personalizzazione necessarie per la gestione del saldaconto A codice A conto A descrizione A ragione sociale ABI Acconto/saldo Agente Alt Assum Bottone CAB CONTO CREAZIONE Cambio Canc Cliente Cliente o Fornitore Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX Clienti Codice lingua Codice profilo Cont Contabiltà generale DEFINIZIONE NUOVA Da codice Da conto Da descrizione Da ragione sociale Data cambio Data di scadenza Data di stampa Data documento Data limite operazione Data limite s Data operaz Descriz. aggiuntiva Descrizione Descrizione funzioni tastiera Document E' abilitato ESTRATT FORMATO Formato Fornitor GESTIONE Gestione Giorni INDICE SALDACONTO IVA Importo Importo pagamento Importo valuta Impostazione stampante Imposte Larghezza Luogo d’invio NUOV Nel Ns. banca ABI Ns. banca CAB Numero Numero documento Ordinamento PARTIT PROFIL Pagamento Partita Per Per codice Per conto Per descrizione Per ragione sociale Pos Profilo Protocollo IVA Questo Rata:XX Residuo pagamento Residuo rata Rif. partita Riga Ritenute professionali SALDACONTO STAMPA Saldaconto contabile Saldaconto extracontabile Selezione Servizio Sezione Shift Spazio Stampa Stampa es Stampa in valuta Stampe Tel. 0 Tipo documento Tipo movimento Tipo pagamento Totale documento Totale in valuta Valuta Vedi anche: Vs. banca ABI Vs. banca CAB Windows XX-XX-XXX a fianco dei conti selezionati compare il carattere ‘V’. abbia abbuoni abilita accede accede ad una maschera accede ad una maschera che descrive il formato che deve avere accedere acconto agenti aggiungere aggiuntiv al momento del pagamento della rata corrente. all'esterno all'interno alla alle all’archivio all’importo all’interno all’ultimo anagrafiche, anche ancora anno annulla apert appar appartiene applica appoggio. apre aprire assegnare assegnata assegnato associat assume assumer assumono asterisco attiva attivi attivo automaticamente automatico aver avvia il processo di stampa sulla stampante selezionata tramite la maschera di azzerare banca bancarie banche barra base bloccat bottone bottoni calcol cambi cambio campi campo cancellabile carattere caratteri casella caso causale centratura cercare che chiave chiude la maschera corrente e ritorna al menù precedente. chiuse cifr cioè classificazion cliccare cliente cliente/fornitore clienti clienti/fornitori codic codice codice, codifica coi col collega collegamento colonn come compaiono compare compilato compilazione compone composizione composto compres con condizione condizioni conferma consent consente di consente di a consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio dei consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme dei conti. contabil contabilità contenut conti conto conto. controllo conversione coordinate copia corpo corrente corrente. corrisponda corrispondent creando creare creat creazione criteri cui cursore da utilizzare per da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite. dal dalla dall’omonimo dall’utente data data operazione date dati decimali defini degli dei del del saldaconto extra-contabile. dell dell'immissioni della delle dell’agente dell’archivio dell’estratto dell’eventuale dell’im dell’insieme dell’operazione denominazione descritta descriv descrizion descrizione descrizione aggiuntive descrizioni aggiuntive desider destina destra deve deve: devono di prima nota ed indica la descrizione da assegnare al movimento extra-contabile che si sta generando. di una differenz dimension direttamente disabilita ditta divers diversamente divis documenti documento durante d’appoggio d’invio e permett e permette di aprire la maschera e quello del campo e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei clienti ecc.) ed indica ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma. ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore. ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio. ed indica il codice del profilo da utilizzare, la secondo accede alla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua da utilizzare per la stampa estratto conto. Si ricorda che il codice di un profilo ed indica il codice dell ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato. ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga c ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di c effett effettuare effettuate effettuato elementi elimina entramb errori esposizione esposte essa essere estinguere estratti estratto estremi eventual evidenzia extra-contabile extracontabile fare fianco file fincatur finestra fino fiscale fogli-righe-colonne foglio-righe-colonne forma. formato fornitore fornitori funzion genera generale generando generata generate generato generazione gestendo gestione gestire gestit gestito giorn giornal già gli grafic gruppo identific importi importo impost indi indica indica il numero del documento che sta generando la partita indica l indica la data che verrà assegnata alla partita che si sta generando; il programma propone quella di sistema. indica la data riportata sul documento, non può essere superiore alla indica, indicano indicant indicat indicata indicata. inferiore informa inizi inserendo inseri inserire inseriti inserito intende intrattiene lasciato letter limite lingua lingue lire loro lunghezza l’abbuono l’anno l’eliminazione l’estinzione l’estratto l’immagine l’importo l’intervallo maggior maschera maschere menù mese mess minimo minore modalità modifica modifiche modo modulo momento mouse movimentat movimenti movimento natura necessari negativo nei nel nel caso nel campo precedente si selezioni la ricerca di Clienti o Fornitori e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei nel profilo estratto conto. nella nelle nell’archivio ngono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza. nome non nostra nota numerico numero nuova nuova partita nuovo o rispetto alla ragione sociale dei clienti/fornitori. Nel caso nel campo obbligatori occorr ogni operaz. operazione operazioni oppure opzioni ordin ordinamento originali ottenere otterrebbe pagamenti pagamento pagare pagina pagine parametri parte parti particolar partita partita. partite passare passivi per permette permettono personalizza personalizzazione piano piano dei conti piede pos posizionar posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul conto e scegliere col tasto barra spaziatrice, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta, posizionato posizione possibil preced precedente precedente. predefiniti predisposto. prem prendendo presentazione presente presenti pressione prevedono previst prim prima prima nota procedure processo professionali profili profilo programma propone propost prospetto protocollo pulsant punt puntare e cliccare per scegliere il conto quindi cliccare di nuovo per selezionare, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta, può quale quali quando quanto quella quelle quelli quello questo questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo. quindi ragione rapporti rappresenta rata rata. rate record registra registrazione registri relativ residuo ricalcol ricerca ricevute richi ricorda riepilogo riferimento riferisce riga riga. righe riman riporta riportat risc riscalata rispettivamente rispettive rispetto risult ritenute ritorna saldaconto saldate saldi saldo scadenza scadenze scadut scadute scambiata scegliere scelt scelta scelta conto scelta, seconda secondo segnalati. selezionare selezionat selezionata selezionato selezionato nella maschera di selezione selezioni separa sequenza settato sezione sezioni sfogliare sfond sia significat simile sinistra sistema sociale sociale, solamente solleciti sollecito solo sono sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare ve sono bottoni di selezione che indicano i tipi di conti da utilizzare per la ricerca delle sono bottoni di selezione che indicano il tipo di ordinamento da effettuare per la ricerca delle sono bottoni di selezione che indicano se sottoconto sottolineata spaziatrice, spedire spedito spostamento sta stampa stampa. stampante stampanti stampare stampat stampe stata stato stess stia successiv sul sulla sulle superiore supplementare tabella tabelle tale tasti tastiera tasto test testata testo. tipo togliendo totale totali totalizzatori tra tramite tratta tratti trovi tutt tutte ulterior una utilità utilizzare utilizzat valore valori valuta vari venga veniva verrà viene viene riportato il minore tra l’importo del campo visibile visualizza visualizzazione voce voglia vogliono vuoto zero ‘V’. “Apertura è un è un campo è un campo attivo nel caso è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per codice, accede all’archivio è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica la ragione sociale limite è un campo attivo nel caso di ricerca conti per codice, accede alla tabella del è un campo attivo nel caso di ricerca conti per descrizione, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite è un campo attivo nel caso di ricerca per codice, accede all’archivio è un campo attivo nel caso di ricerca per ragione sociale, accede all’archivio clienti è un campo di è un campo di 2 caratteri che indica la riga nella quale inserire lo sfondo grafico è un campo di ricerca che accede alla tabella delle è un campo di ricerca che accede la piano dei conti ed indica è un campo di ricerca di è un campo di ricerca sulla tabella de è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio. è un campo di ricerca sulla tabelle delle è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore. è un campo gestito direttamente d è un campo gestito direttamente dal programma e è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice fiscale del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero d è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la d è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la partita IVA del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita. è un campo indica la data d’invio del è un campo numerico di è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al è un campo obbligatori è un campo obbligatorio di ricerca formato da due parti, la prima accede alla tabelle dei è un campo obbligatorio ed indica è un campo obbligatorio ed indica la data di registrazione fino alla quale si vogliono fare stampare i movimenti è una casella è una casella di controllo che indica se è una casella di ri è una casella di ricerca che accede alla tabella de è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma. è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma. è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma. è una casella di ricerca che accede alla tabella delle è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento. è una casella di riepilogo che indica la sezione nella quale posizionare l’importo del movimento che si sta inserendo, viene settato dal programma in automatico a seconda del tipo movimento selezionato nella maschera di creazione