- foglio-righe-colonne -
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Tipo conto |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il tipo di conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
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Gruppo |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.
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Conto |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.
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Sottoconto |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
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Descrizione |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.
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Riferimento partita |
sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.
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Anno |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
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Numero |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.
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Numero riga |
è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.
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Data documento |
indica la data del documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
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Numero documento |
è un campo di 6 caratteri che indica il numero del documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
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Causale |
è una casella di ricerca sulle causali contabili ed indica il codice e la descrizione della causale che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
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Numero operazione |
è un campo di 7 caratteri che indica il numero dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
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Numero riga |
è un campo di 4 caratteri che indica il numero della riga dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
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Data operazione |
è un campo di che indica la data dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
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Codice conto C/F |
è un campo formato da due caselle di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indicano rispettivamente il gruppo ed il conto del mastro rappresentante l’archivio dei Clienti/Fornitori utilizzato nel movimento di saldaconto selezionato.
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Descrizione |
è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del mastro rappresentante l’archivio dei Clienti/Fornitori utilizzato nel movimento di saldaconto selezionato.
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Tipo movimento |
è una casella di riepilogo che indica il tipo di documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.
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Descrizione |
è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione del movimento di saldaconto selezionato.
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Sezione |
è una casella di riepilogo che indica la sezione della riga della partita selezionata.
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Data pagamento |
è un campo che rappresenta la data dell’eventuale pagamento effettuato per la riga seleziona della partita selezionata.
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Tipo pagamento |
è un campo di 1 carattere che rappresenta il tipo dell’eventuale pagamento effettuato per la riga seleziona della partita selezionata.
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Codice valuta |
è un campo di ricerca sulla tabella delle valute ed indica il codice della valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento i divisa estera per la riga della partita selezionata.
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Data cambio |
è un campo che indica la data del cambio per la valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento in valuta per la riga della partita selezionata.
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Cambio |
è un campo che indica l’importo del cambio per la valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento in valuta per la riga della partita selezionata.
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Pulsante |
conferma i dai inseriti e ritorna alle righe del foglio-righe-colonne.
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Pulsante |
annulla i dai inseriti e ritorna alle righe del foglio-righe-colonne.
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Pulsante |
ritorna alle righe del foglio-righe-colonne senza registrare nulla.
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collegandosi alla riga in questione si apre un altro foglio-righe-colonne che varia a seconda del tipo di riga della partita. Nel caso si tratti di rate al foglio-righe-colonne è associata una maschera di modifica rate, altrimenti di modifica pagamenti.
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