| - rate - | 
	
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	    | Tipo conto | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (Conto, Clienti, Fornitori) identificante il movimento di saldaconto da modificare. | 
	
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	    | Gruppo | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare. | 
	
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	    | Conto | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare. | 
	
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	    | Sottoconto | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. | 
	
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	    | Descrizione | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. | 
	
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	    | Riferimento partita | 
	
	    | sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato. | 
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	    | Anno | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare. | 
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	    | Numero | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare. | 
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	    | Numero riga | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare. | 
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	    | Numero rata | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita identificante il movimento da modificare. | 
	
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	    | Data scadenza | 
	
	    | è un campo che indica la data di scadenza della rata selezionata. | 
	
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	    | Cod. pagamento | 
	
	    | è una campo di ricerca sull’archivio delle condizioni di pagamento ed indica il codice del pagamento previsto per la rata selezionata. | 
	
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	    | Tipo pagamento | 
	
	    | è un campo di 1 carattere ed indica il codice del tipo di pagamento previsto per la rata selezionata. | 
	
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	    | Ulteriore classificazione | 
	
	    | è un campo di 1 carattere ed indica il codice dell’ulteriore classificazione di pagamento previsto per la rata selezionata. | 
	
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	    | Descrizione condizioni pagamento | 
	
	    | è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del pagamento previsto per la rata selezionata. | 
	
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	    | Importo | 
	
	    | è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione del pagamento, mentre la seconda è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo della rata selezionata. | 
	
	| 
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	    | Importo in valuta | 
	
	    | è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta della rata nel caso si tratti di un’operazione in divisa estera. | 
	
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	    | Descrizione | 
	
	    | è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione della rata selezionata. | 
	
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	    | Codice ns. banca | 
	
	    | è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della nostra banca di appoggio per la partita selezionata. | 
	
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	    | Codice vs. banca | 
	
	    | è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (ABI e CAB) della banca di appoggio del cliente/fornitore per la partita selezionata. | 
	
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	    | Codice agente | 
	
	    | è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che ha trattato la partita selezionata. | 
	
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	    | Data sollecito | 
	
	    | è un campo che indica la data dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata. | 
	
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	    | Numero sollecito | 
	
	    | è un campo che indica il numero dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata. |