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Inizio analitica


git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@12340 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
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alex 2004-09-24 09:58:53 +00:00
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commit acd6419ba3
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3
ca/f106.dir Executable file
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106
1
$pconana|0|0|143||Piano dei conti analitica|||

31
ca/f106.trr Executable file
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@ -0,0 +1,31 @@
106
26
GRUPPO|2|3|0|Codice del gruppo
CONTO|2|3|0|Codice del conto
SOTTOCONTO|3|6|0|Codice del sottoconto
DESCR|1|50|0|Descrizione
INDBIL|2|1|0|Indicatore di bilancio ( 1 Attivita' 2 Passivita' 3
TMCF|1|1|0|Tipo sottoconti <C>lienti, <F>ornitori, < > Normali
STSOTTBIL|8|1|0|Stampa sottoconti nei bilanci a sezioni
COMPENS|8|1|0|Compensazione saldi
TIPOSPRIC|2|1|0|Tipo spesa ricavo
CODCBL|1|12|0|Codice analisi di bilancio
STSOTTAB|8|1|0|Dettaglio sottoconti / movimenti in analisi di bilancio
SEZSALDI|1|1|0|Sezione del saldo ( <D>are <A>vere < > Nessuna)
SOSPESO|8|1|0|Conto sospeso
SEZIVD|1|1|0|Sezione IV direttiva CEE
LETTIVD|1|1|0|Lettera IV direttiva CEE
NUMRIVD|1|8|0|Numero romano IV direttiva CEE
NUMIVD|2|2|0|Numero IV Direttiva CEE
SEZIVDOPP|1|1|0|Sezione di sezione opposta IV direttiva CEE
LETTIVDOPP|1|1|0|Lettera di sezione opposta IV direttiva CEE
NUMRIVDOPP|1|8|0|Numero romano di sezione opposta IV direttiva CEE
NUMIVDOPP|2|2|0|Numero di sezione opposta IV direttiva CEE
RICSER|2|1|0|Ricavi per servizi
IVACOMP|1|4|0|Codice IVA di compensazione per regimi agricoli
CMSNEEDED|8|1|0|Codice cdc/commessa obbligatorio in prima nota
CODCMS|1|20|0|Codice cdc/commessa predefinito
FASCMS|1|10|0|Codice fase predefinito
2
GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO|
UPPER(DESCR)|X

3
ca/f107.dir Executable file
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107
1
$movana|0|0|357||M0vimenti di analitica|||

50
ca/f107.trr Executable file
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@ -0,0 +1,50 @@
107
44
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
DATAREG|5|8|0|Data operazione
DATACOMP|5|8|0|Data competenza
DATADOC|5|8|0|Data documento
DATA74TER|5|8|0|Data per art. 74 ter
MESELIQ|2|2|0|Mese per liquidazione differita
NUMDOC|1|7|0|Numero documento
TIPODOC|1|2|0|Tipo documento
CODCAUS|1|3|0|Codice causale
DESCR|1|50|0|Descrizione
TIPOMOV|1|1|0|Tipo movimento
ANNOIVA|2|4|0|Anno IVA
REG|1|3|0|Codice registro IVA
PROTIVA|3|5|0|Numero di protocollo IVA
UPROTIVA|3|5|0|Ultimo numero di protocollo IVA se diverso da PROTIVA
CODVAL|1|3|0|Codice valuta
DATACAM|5|8|0|Data del cambio
CAMBIO|4|15|6|Cambio della valuta
REGST|8|1|0|Stampato su registro IVA
STAMPATO|8|1|0|Stampato su giornale
NUMGIO|3|7|0|Numero operazione sul giornale
TIPO|1|1|0|Tipo <C>liente o <F>ornitore
CODCF|3|6|0|Codice
TOTDOC|4|18|3|Totale documento
TOTDOCVAL|4|18|3|Totale documento in valuta
RITFIS|4|18|3|Ritenute fiscali
RITSOC|4|18|3|Ritenute sociali
PROVVIS|1|1|0|Tipo movimento (0 Normali, 1 Provvisori cancellabili, 2 Provvisori non cancellabili
CODVALI|1|3|0|Codice valuta intra-comunitaria
CAMBIOI|4|15|6|Cambio della valuta intra-comunitaria
CORRLIRE|4|18|3|Corrispettivo in lire intra-comunitario
CORRVALUTA|4|18|3|Corrispettivo in valuta intra-comunitario
OCFPI|1|16|0|Codice cliente / fornitore occasionale
CODPAG|1|4|0|Codice pagamento
INVIATO|8|1|0|Inviato ad altra contabilita'
INVIVA|8|1|0|Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
SCARCON|8|1|0|Scaricata la contabilitá
TNUMREG|3|7|0|Numero di registrazione temporaneo per ricezioni
TOCFP|1|16|0|Codice occasionale temporaneo per ricezioni
DPROVV|1|1|0|Documento originale PROVV
DANNO|2|4|0|Documento originale ANNO
DCODNUM|1|4|0|Documento originale CODNUM
DNDOC|3|7|0|Documento originale NDOC
3
NUMREG|
DATAREG+NUMREG|
TIPO+CODCF+DATAREG+NUMREG|

3
ca/f108.dir Executable file
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108
1
$rmovana|0|0|159||Righe di movmenti analitica|||

25
ca/f108.trr Executable file
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108
20
ANNOES|9|4|0|Codice esercizio
NUMREG|3|7|0|Numero di operazione
NUMRIG|2|3|0|Numero di riga
SEZIONE|1|1|0|Sezione <D>are <A>vere
DATAREG|5|8|0|Data operazione
TIPOC|1|1|0|Tipo <C>liente <F>ornitore
GRUPPO|2|3|0|Gruppo
CONTO|2|3|0|Conto
SOTTOCONTO|3|6|0|Sottoconto o codice cliente / fornitore
DESCR|1|50|0|Descrizione di riga
RCONTR|2|3|0|Riga contropartita (non piu' utilizzata)
TIPOCC|1|1|0|Tipo contropartita <C>liente <F>ornitore
GRUPPOC|2|3|0|Gruppo contropartita
CONTOC|2|3|0|Conto cotropartita
SOTTOCONTC|3|6|0|Sottoconto o codice cliente /fornitore contropartita
IMPORTO|4|18|3|
ROWTYPE|1|1|0|
NUMGIO|3|7|0|
CODCMS|1|20|0|Codice Commessa
FASCMS|1|10|0|Fase Commessa
2
NUMREG+NUMRIG|
GRUPPO+CONTO+SOTTOCONTO+DATAREG+NUMREG+NUMRIG|