* Patch level : 12.0 1010
Files correlati : ba,fp Commento : Patch
This commit is contained in:
parent
5d48585700
commit
4d475028c7
3
cd/test/ba1010.txt
Normal file
3
cd/test/ba1010.txt
Normal file
@ -0,0 +1,3 @@
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batbiva.msk
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Aggiornata la lista della natura iva per i codici dismessi/deprecati
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31
cd/test/ba1010a.ini
Normal file
31
cd/test/ba1010a.ini
Normal file
@ -0,0 +1,31 @@
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[Main]
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Demo=0
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[ba0]
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File(92) = batbiva.msk|X
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Patch = 1010
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Versione = 21511200
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[ba99]
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Kill(0) = batbsce.txt|x
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Kill(1) = wxmsw240.dll|x
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Kill(2) = bastcms.rep|x
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Kill(3) = bastcms.msk|x
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Kill(4) = bastfsc.msk|x
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Kill(5) = bastfsc.rep|x
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Kill(6) = bastuue.msk|x
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Kill(7) = bastuue.rep|x
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[ba]
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Data = 18-11-2020
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Descrizione = Base
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Dischi = 1
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Moduli = sy
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OEM =
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Patch = 1010
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PostProcess = bainst -0 BA
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PreProcess =
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Prezzo(1) =
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Prezzo(2) =
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Versione = 21511200
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BIN
cd/test/ba1010a1.zip
Normal file
BIN
cd/test/ba1010a1.zip
Normal file
Binary file not shown.
4
cd/test/fp1010.txt
Normal file
4
cd/test/fp1010.txt
Normal file
@ -0,0 +1,4 @@
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fp0.exe
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Troncati a due(2 char) i codici natura IVA nell'invio Fatture
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Modifiche all'invio dei tipi di documento SDI per gestire i nuovi tracciati SDI (TD24,TD25,TD27 -->TD01; se la data di invio è antecedente alla data di inizio nuovo tracciato fatturazione elettronica)
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19
cd/test/fp1010a.ini
Normal file
19
cd/test/fp1010a.ini
Normal file
@ -0,0 +1,19 @@
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[Main]
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Demo=0
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[fp0]
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File(0) = fp0.exe|X
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Patch = 1010
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Versione = 21511200
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[fp]
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Data = 18-11-2020
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Descrizione = Fattura Elettronica
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Dischi = 1
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Moduli = cg,ve
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OEM =
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Patch = 1010
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PostProcess =
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PreProcess =
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Versione = 21511200
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BIN
cd/test/fp1010a1.zip
Normal file
BIN
cd/test/fp1010a1.zip
Normal file
Binary file not shown.
BIN
exe/DIR.GEN
BIN
exe/DIR.GEN
Binary file not shown.
BIN
exe/TRC.GEN
BIN
exe/TRC.GEN
Binary file not shown.
1624
exe/install.ini
1624
exe/install.ini
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -0,0 +1,102 @@
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[FieldDescr]
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ANTICORPI = Anticorpi
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BENEM = Vuole le benemerenze S/N
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CATDON = Categoria donatori
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CATNOND1 = Categoria non donatori 1
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CATNOND2 = Categoria non donatori 2
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CF = Codice fiscale
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CMV = CMV
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CODCL = Codice cartella clinica
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CODCT = Codice centro trasfusionale
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CODICE = Codice
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CODMED = Codice regionale medico di base
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CODSEZ = Codice sezione di appartenenza
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CODSOT = Codice sottogruppo di appartenenza
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COGNOME = Cognome
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COGNOME_SP = Cognome del marito
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COMNASC = Codice comune o stato estero di nascita
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CONDOCC = Condizione occupazionale (da cambiare)
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CONSENSO = Consenso informato (legge privacy)
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DATAAF = Data stato AF
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DATACONV = Data ultima convocazione spedita
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DATADIM = Data dimissione
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DATAISC = Data iscrizione
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DATANASC = Data di nascita
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DATAPRIAF = Data prima donazione AF
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DATAPRISI = Data prima donazione SI
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DATAPROSAF = Data prossima AF
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DATAPROSSI = Data prossima SI
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DATASI = Data stato SI
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DATASTATO = Data in cui è stato attribuito lo stato
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DATAULTAF = Data ultima donazione AF
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DATAULTAGG = Data ultimo aggiornamento
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DATAULTDON = Data ultima donazione
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DATAULTID = Data ultima idoneità
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DATAULTSI = Data ultima donazione SI
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DATAULTSOL = Data ultimo sollecito
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DATA_PROS = Data prossimo stato (per fine sospensione)
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DISP_AF_1 = Disponibilita AF 1
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DISP_AF_2 = Disponibilita AF 2
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DOCID = Documento di identità
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DOM_CAP = Domicilio - CAP
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DOM_CODCOM = Domicilio - codice comune
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DOM_CODLOC = Domicilio - codice localita' postale
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DOM_DISTRI = Domicilio - presso/località - ex distribuzione
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DOM_INDIR = Domicilio - indirizzo
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DOM_STRADA = Domicilio - codice stradario
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DONPRECAF = Numero donazioni AF non dettagliate
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DONPRECSI = Numero donazioni SI non dettagliate
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DU = Du
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EMAIL = Indirizzo di posta elettronica
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ESCLUSO = Esclusione non sanitaria
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FENOTIPORH = Fenotipo Rh
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FINESOSAF = Data fine sospensione AF
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FINESOSSI = Data fine sospensione per SI
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GIOPRECON = Giorni preferiti per controlli
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GIOPREDON = Giorni preferiti per donazioni
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GRUPPOAB0 = Gruppo AB0
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GRUPPOAZIE = Codice gruppo aziendale
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IDON1 = Idoneità 1
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IDON2 = Idoneità 2
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IDON3 = Idoneità 3
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IDON4 = Idoneità 4
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INTAF = Intervallo aferesi
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INTSI = Intervallo sangue intero
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KELL = Kell
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LUOGOLAV = Luogo di lavoro (codice)
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MODCONV = Modalita' di convocazione
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MOTESCL = Motivo esclusione
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NOME = Nome
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NOTE = Note
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NOTIZIARIO = Vuole il notiziario S/N
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NUMCONV = Numero convocazioni spedite
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POSPROF = Posizione professionale (da cambiare)
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PROFESS = Professione (codice)
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PROS_STATO = Stato prossimo
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PUNTORACC = Punto di raccolta per convocazione
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RAMOATT = Ramo di attività (da cambiare)
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RES_CAP = Residenza - CAP
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RES_CODCOM = Residenza - codice comune
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RES_CODLOC = Residenza - codice localita' postale
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RES_INDIR = Residenza - indirizzo
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RHANTID = Rh/AntiD
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SESSO = Sesso
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STATO = Stato attuale
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STATOAF = Stato sanitario AF
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STATOSI = Stato sanitario per SI
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TELABI = Telefono abitazione
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TELALT = Telefono altro
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TELLAV = Telefono lavoro
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TERMESCL = Data termine esclusione
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TESSAVIS = Tessera AVIS
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TESSSSN = Tessera SSN
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TIPOULTDON = Tipo ultima donazione
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TIPOULTID = Tipo ultima idoneità
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TITINDIR = Titolo in indirizzo
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TITSTUD = Titolo di studio (da cambiare)
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TOTDON = Totale donazioni
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TOTDONAF = Numero donazioni AF
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TOTDONSI = Numero donazioni SI
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T_STAMPATA = Tessera stampata (S/N)
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UTENULTAGG = Utente ultimo aggiornamento
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@ -1,3 +1,18 @@
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[FieldDescr]
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[FieldDescr]
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XX =
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CC = CC
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CODICE = Codice soggetto
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CODSEZ = Sezione di app. al momento della donazione
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CODSOT = Sottogruppo di app.
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DATADON = Data donazione
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ETICHETTA = Etichetta sacca
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HB = Hb
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LUOGODON = Luogo donazione
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PA = P.A.
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PRIMADON = Prima donazione
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PROGDON = Progressivo donazione per soggetto
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PROGINS = Progressivo inserimento
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PROTIDEMIA = Protidemia
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SGPT = SGPT
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TIPODON = Tipo donazione
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XX =
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@ -0,0 +1,17 @@
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[FieldDescr]
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CODICE = Codice soggetto
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DATACON = Data controllo
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IDON1 = Idoneità 1
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IDON2 = Idoneità 2
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IDON3 = Idoneità 3
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IDON4 = Idoneità 4
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INTAF = Intervallo per aferesi
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INTSI = Intervallo per sangue intero
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MOTIVO = Motivo (per controlli che modificano lo stato)
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PROGCON = Progressivo controllo
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PROSSDATA = Data prossimo tipo
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PROSSTIPO = Prossimo tipo di controllo (programmato e/o presunto)
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RESPONSAB = Responsabile (per controlli che modificano lo stato)
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SINGOLI = Singoli controlli
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TIPOCON = Tipo o esito controllo
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@ -0,0 +1,6 @@
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[FieldDescr]
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CODFAM = Codice soggetto familiare
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FAMIGLIA = Codice famiglia (progressivo automatico)
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GRADOPAR = Grado di parentela
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PROGFAM = Progressivo familiare
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@ -0,0 +1,40 @@
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[FieldDescr]
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CATCANC = Categoria cancellati
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CATEMER = Categoria emeriti
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CATESTI = Categoria estinti
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CODSEZ = Codice sezione
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CODSOT = Codice sottogruppo
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COM = Codice comune residenza
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CONVNOTE = Note
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CONVORA = Orario per stampa cartolina
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CONVSEDE1 = Sede: 1° riga
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CONVSEDE2 = Sede: 2° riga
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CONVSEDE3 = Sede: 3° riga
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CONVSEDE4 = Sede: 4° riga
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DATAULTCON = Data ultima convocazione
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DENOMINAZ = Denominazione completa della sezione
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DENSEZ = Denominazione sezione
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DENSOT = Denominazione sottogruppo
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DONEMER = Numero donazioni per passaggio a emeriti
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FAX = Fax sezione
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GIOCARSOL = Giorni tra cartolina e primo sollecito
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GIOPERRIT = Giorni tra le chiamate per ritardatari
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GIOSOLSOL = Giorni tra sollecito e sollecito
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GIOULTSOL = Giorni tra penultimo e ultimo sollecito
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INDIRIZZO = Indirizzo
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INTESTAZ1 = 1° Riga di intestazione per tessere e cartoline
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INTESTAZ2 = 2° Riga di intestazione per tessere e cartoline
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INTESTAZ3 = 3° Riga di intestazione per tessere e cartoline
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INTESTAZ4 = 4° Riga di intestazione per tessere e cartoline
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INTESTI = Intervallo di estinzione in anni
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INTMAX = Intervallo max per cartolina
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INTMIN = Intervallo min. per cartolina
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INTMINCONV = Intervallo minimo di convocazione in gg.
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LOCALITA = Località postale
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NUMMAXSOL = Numero massimo di solleciti
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PUNTORACC = Codice punto di raccolta per convocazione
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REFERCED = Cognome e nome referente CED
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STATO = Stato sezione
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TELEFONO = Telefono sezione
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TIPOCONV = Tipo convocazione
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@ -0,0 +1,10 @@
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[FieldDescr]
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CODMED = Codice regionale del medico
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COGNOME = Cognome medico
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COM = Codice comune di residenza
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INDIRIZZO = Indirizzo medico
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LOCALITA = Località postale
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NOME = Nome medico
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TELABI = Telefono abitazione
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TELAMB = Telefono ambulatorio
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@ -8,6 +8,7 @@ IMPIANTO = Codice Impianto (MRP)
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LINEA = Codice linea (MRP)
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LINEA = Codice linea (MRP)
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LIVGIAC = Livello di giacenza
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LIVGIAC = Livello di giacenza
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NRIG = Numero di riga
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NRIG = Numero di riga
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NRRDOC = Numero di riga della riga del documento da cui deriva
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NUMREG = Numero di registrazione
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NUMREG = Numero di registrazione
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PREZZO = Prezzo
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PREZZO = Prezzo
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QUANT = Quantita'
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QUANT = Quantita'
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@ -1,16 +1,20 @@
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[FieldDescr]
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[FieldDescr]
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AL = Data fine periodo
|
AL = Data fine periodo
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ANNO = Anno
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ANNO = Anno
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CHIUSA = Indica se una lettera di intento è chiusa
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CODCLI = Codice cliente
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CODCLI = Codice cliente
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DAL = Data inizio periodo
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DAL = Data inizio periodo
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DATAREG = Data di registrazione
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DATAREG = Data di registrazione
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IMPORTO = Importo
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IMPORTO = Importo lettera d'intento
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INVIATO = Inviato
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INVIATO = Inviato
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NOTE = Note
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NOTE = Note
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NUMPROT = Numero protocollo
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NUMPROT = Numero protocollo
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PROTINTF = Numero di protocollo passato dall agenzia delle entrate (prima parte)
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PROTINTS = Numero di protocollo passato dall agenzia delle entrate (seconda parte)
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STAMPATO = Stampato
|
STAMPATO = Stampato
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||||||
TIPOOP = Tipo operazione (1=singola,2=fino a,3=nel periodo dal/al)
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TIPOOP = Tipo operazione (1=singola,2=fino a,3=nel periodo dal/al)
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||||||
UFFIVA = Codice ufficio IVA
|
UFFIVA = Codice ufficio IVA
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UTILIZZATO = Importo utilizzato
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VSDATA = Vostra data di registrazione
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VSDATA = Vostra data di registrazione
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VSPROT = Vostro numero di protocollo
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VSPROT = Vostro numero di protocollo
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||||||
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@ -9,6 +9,8 @@ INDIR = Indirizzo
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INDIR2 = Indirizzo Paerte aggiuntiva
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INDIR2 = Indirizzo Paerte aggiuntiva
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||||||
IVARID = Iva ridotta per questa destinazione
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IVARID = Iva ridotta per questa destinazione
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LOCALITA = Localita'
|
LOCALITA = Localita'
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PADESTIN = Codice ufficio amministrazione
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PARIFAMM = Codice riferimento amministrativo
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||||||
PFAX = Prefisso del numero di FAX
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PFAX = Prefisso del numero di FAX
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PTEL = Prefisso del numero di telefono
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PTEL = Prefisso del numero di telefono
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RAGSOC = Ragione sociale
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RAGSOC = Ragione sociale
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@ -46,7 +46,7 @@ RIFBOL = Riferimenti bolle in fattura
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RIFBOLFAT = Riferimenti bolle in fattura
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RIFBOLFAT = Riferimenti bolle in fattura
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||||||
RIPCONS = Stampa riepilogo consegne
|
RIPCONS = Stampa riepilogo consegne
|
||||||
RITAUDTTMP = Ritiro automatico dotazione temporanea
|
RITAUDTTMP = Ritiro automatico dotazione temporanea
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||||||
SSCONS = Spese di spedizione alla consegna
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SSCONS = Spese da addebitare alla consegna
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||||||
STATUS = Stato del contratto, <CH>chiuso, <CO>confermato, <DC>da confermare
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STATUS = Stato del contratto, <CH>chiuso, <CO>confermato, <DC>da confermare
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STDDTPTS = Stampa DDT da pulito con Touch Screen
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STDDTPTS = Stampa DDT da pulito con Touch Screen
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STDICITURA = Stampa dicitura
|
STDICITURA = Stampa dicitura
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||||||
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@ -7,6 +7,7 @@ DATAREGP = Data pagamento
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IMPONIBILE = Imponibile
|
IMPONIBILE = Imponibile
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IMPORTO = Importo
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IMPORTO = Importo
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IMPOSTA = Imposta
|
IMPOSTA = Imposta
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INDETR = Riga di IVA indetraibile
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MESELIQ = Mese liquidazione
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MESELIQ = Mese liquidazione
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NUMPRO = Numero progressivo PAG o NC
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NUMPRO = Numero progressivo PAG o NC
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NUMREG = Numero operazione Fattura
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NUMREG = Numero operazione Fattura
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@ -10,9 +10,10 @@ CODCAB = Codice CAB banca
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CODCF = Codice
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CODCF = Codice
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CODCFASS = Codice cliente (fornitori) o fornitore (clienti) associato
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CODCFASS = Codice cliente (fornitori) o fornitore (clienti) associato
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||||||
CODCFFATT = Codice cliente (fornitore) cui fatturare
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CODCFFATT = Codice cliente (fornitore) cui fatturare
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||||||
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CODFPCUST = Codice personalizzazione FP
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CODLIN = Codice lingua
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CODLIN = Codice lingua
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CODPAG = Codice pagamento
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CODPAG = Codice pagamento
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CODRFSO = Missing description
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CODRFSO = Codice Rappresentante Fiscale/Stabile Organizzazione
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CODSTAT = Codice statistico
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CODSTAT = Codice statistico
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CODVAL = Codice valuta
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CODVAL = Codice valuta
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COFI = Codice fiscale
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COFI = Codice fiscale
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@ -22,9 +23,10 @@ CONTO = Conto prevalente (se presente)
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CONTORIC = Conto prevalente di ricavo (se presente)
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CONTORIC = Conto prevalente di ricavo (se presente)
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||||||
DATAAGG = Data ultima modifica
|
DATAAGG = Data ultima modifica
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||||||
DATANASC = Data di nascita
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DATANASC = Data di nascita
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DATARFSO = Missing description
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DATARFSO = Data immissione valore
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DIPPUBB = Dipendente Pubblico
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DIPPUBB = Dipendente Pubblico
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DIRTY = Anagrafica modificata (NON UTILIZZATO)
|
DIRTY = Anagrafica modificata (NON UTILIZZATO)
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|
DISCUSTFP = Disabilita le personalizzazioni FP sul cliente
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||||||
DOCMAIL = Indirizzo di posta elettronica per i documenti
|
DOCMAIL = Indirizzo di posta elettronica per i documenti
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||||||
ENTE = Codice ente pubblico di appartenenza (Dipendente Pubblico)
|
ENTE = Codice ente pubblico di appartenenza (Dipendente Pubblico)
|
||||||
FAX = Numero di FAX
|
FAX = Numero di FAX
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||||||
@ -34,15 +36,15 @@ GRUPPORIC = Gruppo prevalente di ricavo (se presente)
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IBAN = Codice IBAN
|
IBAN = Codice IBAN
|
||||||
INDCF = Indirizzo
|
INDCF = Indirizzo
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||||||
INDENTE = Indirizzo ente (Dipendente Pubblico)
|
INDENTE = Indirizzo ente (Dipendente Pubblico)
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||||||
INIFATTEL = Missing description
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INIFATTEL = Data inizio fatturazione elettronica
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INIREVCHG = Missing description
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INIREVCHG = Data inizio rev. charge
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LOCALITACF = Loacalita'
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LOCALITACF = Loacalita'
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MAIL = Indirizzo di posta elettronica generico
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MAIL = Indirizzo di posta elettronica generico
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NUMCC = Numero di conto corrente
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NUMCC = Numero di conto corrente
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OCCAS = Cliente / fornitore occasionale
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OCCAS = Cliente / fornitore occasionale
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OGGETTI = Link ad oggetti esterni
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OGGETTI = Link ad oggetti esterni
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PAIV = Partita IVA
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PAIV = Partita IVA
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PEC = Missing description
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PEC = Indirizzo di posta elettronica certificato
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PFAX = Prefisso del numero di FAX
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PFAX = Prefisso del numero di FAX
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PTEL = Prefisso del numero di telefono
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PTEL = Prefisso del numero di telefono
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PTEL2 = Prefisso del 2 numero di telefono
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PTEL2 = Prefisso del 2 numero di telefono
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@ -9,8 +9,12 @@ GRUPPO = Gruppo
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NUMULTMOV = Numero operazione dell'ultimo movimento
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NUMULTMOV = Numero operazione dell'ultimo movimento
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PAVERE = Progressivo avere
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PAVERE = Progressivo avere
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PAVEREPRO = Progressivo avere movimenti provvisori
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PAVEREPRO = Progressivo avere movimenti provvisori
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PAVEREPROB = Progressivo avere movimenti provvisori bilancio costi ricavi
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PAVEREPROC = Progressivo avere movimenti provvisori cespiti
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PDARE = Progressivo dare
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PDARE = Progressivo dare
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PDAREPRO = Progressivo dare movimenti provvisori
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PDAREPRO = Progressivo dare movimenti provvisori
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PDAREPROB = Progressivo dare movimenti provvisori bilancio costi ricavi
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PDAREPROC = Progressivo dare movimenti provvisori cespiti
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SALDO = Saldo iniziale
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SALDO = Saldo iniziale
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SALDOFIN = Saldo di chiusura
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SALDOFIN = Saldo di chiusura
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SOTTOCONTO = Sottoconto
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SOTTOCONTO = Sottoconto
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@ -4,6 +4,7 @@ ANNOFE = Anno invio definitivo dati rilevanti
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ANNOIVA = Anno IVA
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ANNOIVA = Anno IVA
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CAMBIO = Cambio della valuta
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CAMBIO = Cambio della valuta
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CAMBIOI = Cambio della valuta intra-comunitaria
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CAMBIOI = Cambio della valuta intra-comunitaria
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CFBOLLADOG = Codice fornitore a cui è riferita la bolla doganale
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CODCAUS = Codice causale
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CODCAUS = Codice causale
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CODCF = Codice
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CODCF = Codice
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CODPAG = Codice pagamento
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CODPAG = Codice pagamento
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@ -17,6 +18,7 @@ DANNO = Documento originale ANNO
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DATA74TER = Data per art. 74 ter
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DATA74TER = Data per art. 74 ter
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DATACAM = Data del cambio
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DATACAM = Data del cambio
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DATACOMP = Data competenza
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DATACOMP = Data competenza
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DATACOMPCR = Data competenza costi/ricavi
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DATACOMPI = Data di competenza intra-comunitaria
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DATACOMPI = Data di competenza intra-comunitaria
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DATADOC = Data documento
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DATADOC = Data documento
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DATAINC = Data di incasso per liquidazione differita
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DATAINC = Data di incasso per liquidazione differita
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@ -26,13 +28,17 @@ DCODNUM = Documento originale CODNUM
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DESCR = Descrizione
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DESCR = Descrizione
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DNDOC = Documento originale NDOC
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DNDOC = Documento originale NDOC
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DPROVV = Documento originale PROVV
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DPROVV = Documento originale PROVV
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||||||
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ELABF9 = archiviato , data , esclusione
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||||||
INVIATO = Inviato ad altra contabilità
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INVIATO = Inviato ad altra contabilità
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INVIOFE = Data invio definitivo dati rilevanti
|
INVIOFE = Data invio definitivo dati rilevanti
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||||||
INVIVA = Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
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INVIVA = Inviata la parte IVA ad altra contabilita'
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IVALIQ = Iva per cassa liquidata completamente
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IVAXCASSA = Flag di movimento IVA per cassa
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IVAXCASSA = Flag di movimento IVA per cassa
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KEYFPPRO = Chiavi dell'FPPRO [KEYPRGINVIO;KEYHEADERFATT;KEYBODYFATT]
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LIQDIFF = Flag di movimento a liquidazione differita
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LIQDIFF = Flag di movimento a liquidazione differita
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||||||
MESELIQ = Mese per liquidazione differita
|
MESELIQ = Mese per liquidazione differita
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MODPAG = Modalità di pagamento 1=Non frazionato; 2=Frazionato; 3=Periodico
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MODPAG = Modalità di pagamento 1=Non frazionato; 2=Frazionato; 3=Periodico
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||||||
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MOVCOLL = Movimento collegato
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NOLEGGIO = Tipo veicolo Auto, Camper, Altro, Diporto, aEreo
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NOLEGGIO = Tipo veicolo Auto, Camper, Altro, Diporto, aEreo
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NUMDOC = Numero documento
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NUMDOC = Numero documento
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NUMDOCEXT = Numero documento esteso
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NUMDOCEXT = Numero documento esteso
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@ -41,15 +47,18 @@ NUMREG = Numero di operazione
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|||||||
NUMRETT = Numero documento rettificato
|
NUMRETT = Numero documento rettificato
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OCFPI = Codice cliente / fornitore occasionale
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OCFPI = Codice cliente / fornitore occasionale
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PROTIVA = Numero di protocollo IVA
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PROTIVA = Numero di protocollo IVA
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PROVVIS = Tipo movimento (" " Normale, "P" Provvisorio cancellabile, "C" Provvisorio cespiti)
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PROVVIS = Tipo movimento (< > Normale, Provvisorio <P> cancellabile, <C> cespiti, <B> bilancio costi/ricavi
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REG = Codice registro IVA
|
REG = Codice registro IVA
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REGST = Stampato su registro IVA
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REGST = Stampato su registro IVA
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REVCHARGE = Reverse charge
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REVCHARGE = Reverse charge
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RITFATT = Fattura in ritardo
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RITFIS = Ritenute fiscali
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RITFIS = Ritenute fiscali
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RITSOC = Ritenute sociali
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RITSOC = Ritenute sociali
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SCARCON = Scaricata la contabilitá
|
SCARCON = Scaricata la contabilitá
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SPLITPAY = Flag di scissione pagamenti [_=Auto,S=Split,N=Normale]
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SPLITPAY = Flag di scissione pagamenti [_=Auto,S=Split,N=Normale]
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STAMPATO = Stampato su giornale
|
STAMPATO = Stampato su giornale
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TFDATA = Data ultimo invio Trasferimento Fatture
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TFINVIO = Flag Invio Trasferimento Fatture
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||||||
TIPO = Tipo <C>liente o <F>ornitore
|
TIPO = Tipo <C>liente o <F>ornitore
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||||||
TIPODOC = Tipo documento
|
TIPODOC = Tipo documento
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||||||
TIPOMOV = Tipo movimento
|
TIPOMOV = Tipo movimento
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||||||
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@ -11,6 +11,7 @@ INTRA = Riga intra-comunitaria
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|||||||
NAVP = Nota di variazione anni precedenti x Elenco CF
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NAVP = Nota di variazione anni precedenti x Elenco CF
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||||||
NUMREG = Numero operazione
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NUMREG = Numero operazione
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NUMRIG = Numero riga
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NUMRIG = Numero riga
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REVCHARGE = Riga IVA reverse charge
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RIGAIMP = Numero riga contabile dell' imponibile
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RIGAIMP = Numero riga contabile dell' imponibile
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RIGAIVA = Numero riga contabile dell'IVA
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RIGAIVA = Numero riga contabile dell'IVA
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SOTTOCONTO = Sottoconto o codice cliente/fornitore
|
SOTTOCONTO = Sottoconto o codice cliente/fornitore
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||||||
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@ -7,6 +7,7 @@ CODCAUSIM = Codice causale incasso immediato
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|||||||
COLLCESP = Collegamnto ai cespiti
|
COLLCESP = Collegamnto ai cespiti
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||||||
CONTIND = Causale per contabilità industriale
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CONTIND = Causale per contabilità industriale
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DATADOC = Data documento
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DATADOC = Data documento
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DATAREGPR = Data di registrazion nell'ereserciozio precedente per il caso del campo precedente
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DESCR = Descrizione causale
|
DESCR = Descrizione causale
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INTRACOM = Movimento intra-comunitario
|
INTRACOM = Movimento intra-comunitario
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LIQDIFF = Fatture a liquidazione differita
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LIQDIFF = Fatture a liquidazione differita
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||||||
@ -20,7 +21,8 @@ NUMDOC = Numero documento
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|||||||
PROVV = Tipo movimento (" " Normale, "P" Provvisorio cancellabile, "C" Provvisorio da cepiti)
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PROVV = Tipo movimento (" " Normale, "P" Provvisorio cancellabile, "C" Provvisorio da cepiti)
|
||||||
REG = Codice registro
|
REG = Codice registro
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REGSPIVA = Regimi speciali IVA
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REGSPIVA = Regimi speciali IVA
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RITFATT =
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RILFTEMRI = Causale di rilevazione fatture de emettere o ricevere
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RITFATT = Fattura in ritardo
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SOLOIVA = Movimento di sola IVA
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SOLOIVA = Movimento di sola IVA
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SOSPESO = Causale sospesa
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SOSPESO = Causale sospesa
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TIPODOC = Tipo documento
|
TIPODOC = Tipo documento
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@ -93,6 +93,7 @@ TARA = Tara
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TIPOCF = Tipo <C>liente <F>ornitore
|
TIPOCF = Tipo <C>liente <F>ornitore
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||||||
TIPOCFFATT = Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
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TIPOCFFATT = Tipo <C>liente <F>ornitore cui fatturare
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||||||
TIPODOC = Tipo documento
|
TIPODOC = Tipo documento
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TIPODOCSDI = Tido documento secondo Agenzia delle Entrate
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UMPNETTO = Unità di misura per il peso netto
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UMPNETTO = Unità di misura per il peso netto
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UMTARA = Unità di misura per la tara
|
UMTARA = Unità di misura per la tara
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||||||
UTENTE = Utente ultimo aggiornamento
|
UTENTE = Utente ultimo aggiornamento
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@ -78,7 +78,7 @@ S0 =
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S1 =
|
S1 =
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S10 =
|
S10 =
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S11 =
|
S11 =
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S12 = Missing description
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S12 =
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S2 =
|
S2 =
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S3 =
|
S3 =
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S4 =
|
S4 =
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@ -45,6 +45,7 @@ STATOPAIV =
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STATORES =
|
STATORES =
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TELRF =
|
TELRF =
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TIPOA =
|
TIPOA =
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TIPORFSO = Definisce se la persona è un <R>appr. Fiscale, <S>tabile Organizzazione o nessuno dei due
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TIPOSTDEL =
|
TIPOSTDEL =
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TITCF =
|
TITCF =
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TLEXRFX =
|
TLEXRFX =
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@ -52,6 +53,7 @@ UFFCONC =
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UFFIIDD =
|
UFFIIDD =
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UFFIVA =
|
UFFIVA =
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UFFUUE =
|
UFFUUE =
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UTENTE =
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VARDF =
|
VARDF =
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VARSLORES =
|
VARSLORES =
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@ -10,6 +10,7 @@ CESSIVA = Cessata attivita' o variata partita IVA
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CODANAGR =
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CODANAGR =
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CODATTPREV =
|
CODATTPREV =
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CODDITTA =
|
CODDITTA =
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CODRFSO = Codice Rappresentante Fiscale/Stabile Organizzazione
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CODSOGDEL = Codice del soggetto delegato
|
CODSOGDEL = Codice del soggetto delegato
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CODSTAT1 =
|
CODSTAT1 =
|
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CODSTAT2 =
|
CODSTAT2 =
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@ -18,6 +19,7 @@ COMAA =
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CONDFAM =
|
CONDFAM =
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CONTORD =
|
CONTORD =
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DATAISCRAA =
|
DATAISCRAA =
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DATARFSO = Data immissione valore
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DATLAV =
|
DATLAV =
|
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DECCARINT =
|
DECCARINT =
|
||||||
DEDART13 =
|
DEDART13 =
|
||||||
|
BIN
exe/xi.dll
BIN
exe/xi.dll
Binary file not shown.
BIN
exe/xvaga.dll
BIN
exe/xvaga.dll
Binary file not shown.
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