campo-sirio/htmlhelp/cg/cg5300a_corpo.html

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<html>
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<title>Parametri liquidazione</title>
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if (document.images)
{
var bottone1 = new Image();bottone1.src = "../images/esercizio_ghost.jpg";
var bottone2 = new Image();bottone2.src = "../images/esercizio.jpg";
var bottone3 = new Image();bottone3.src = "../images/movie_ghost.jpg";
var bottone4 = new Image();bottone4.src = "../images/movie.jpg";
}
function flip(Bottone,Immagine)
{
if (document.images)
{
//alert (eval(Immagine + ".src"));
document[Bottone].src = eval(Immagine + ".src");
}
return false;
}
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</head>
<body bgcolor="#ffffff" leftmargin="5">
<!-- Tabella contenitore principale -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<!-- Pagina 1 -->
<!--<tr><td><br></td></tr>-->
<!--<tr><td align="right"><a name="uno">- 1 -</td></tr>-->
<tr><td align="center"><a name="uno"><img src="..\images\pagina1_p.gif"></td></tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr><td>
<!-- Tabella nomi campi e descrizioni -->
<table border="0" align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" class="nc">Ditta</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
rappresenta la chiave di ricerca per la gestione dei parametri liquidazione.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Codice</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo chiave e di ricerca sull<6C>archivio delle <a href="..\ba\ba4300a.html" target="_parent">ditte</a> ed indica il codice e la denominazione della ditta di cui gestire i prametri per la liquidazione IVA.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Anno</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo chiave e di ricerca sulla tabella degli <a href="..\ba\batbesc.html" target="_parent">esercizi contabili</a> ed indica l<>anno al quale si riferisce la liquidazione IVA.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Parametri ditta</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Sono i parametri che verranno presi in considerazione in fase di liquidazione.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Frequenza versamenti</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
sono due campi di opzione che indicano la frequenza dei versamenti IVA (mensile o trimestrale).
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Liquidazione differita</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Agricoltore minimo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Non calcolare interessi per frequenza versamenti trimestrale</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Gestione versamenti 4.tr per soggetti art. 74/4</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Credito di costo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di 15 caratteri e indica l<>importo dell<6C>eventuale credito di costo maturato l<>anno precedente, <20> gestito direttamente da programma, ma il suo valore pu<70> essere inserito dall<6C>utente.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Utilizzo credito IVA</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Credito compensabile inizio anno</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Credito in compensaz. utilizzato</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">A</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Descrizione mancante.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center">
<tt><big><b>- foglio-righe-colonne -</b></big></tt>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Il foglio-righe-colonne contiene i parametri per la liquidazione IVA seperandoli per codice attivit<69> della ditta.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Codice attivit<69></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell'<a href="..\ba\batbais.html" target="_parent">attivit<EFBFBD></a> della ditta di cui configurare i parametri per liquidazione.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Tipo</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
Per quelle societ<65> che utilizzano un unico registro IVA per registrare operazioni di cessione e operazioni di cessione e operazioni riguardanti prestazioni di servizio, si possono evidenziare i due tipi di operazioni sui registri IVA. Per distinguere queste societ<65> si deve selezionare la voce 'Mista evidenziata'.
<br>Inoltre, per chi desidera un controllo a fine anno (nella stampa liquidazione) della coerenza tra volume d'affari con la frequenza versamenti, si deve inserire in questo campo:
<ul>
<li>'<b><i>Altre</i></b>' - attivit<69> ordinaria;
<li>'<b><i>Mista evid.</i></b>' - attivit<69> mista;
<li>'<b><i>Serv. o mista gen.</i></b>' - attivit<69> di servizi.
</ul>
Per una completa gestione dell'attivit<69> mista, dopo aver inserito 'Mista evidenziata' <20> necessario distinguere quali sono i conti di ricavo che riguardano le prestazioni di servizio (vedere capitolo del <a href="cg0100a.html" target="_parent">Piano dei conti</a>).
<br>Nella stampa dei registri IVA, nelle liste movimenti e nella stampa liquidazione verranno evidenziati i movimenti di prestazione di servizi dalle normali cessioni.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">% Prorata</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
La percentuale <20> da inserire solo la prima volta che si attiva la <a href="..\ba\ba4300a.html" target="_parent">Ditta</a> e verr<72> ricalcolata e memorizzata automaticamente con la <a href="cg4300a.html" target="_parent">liquidazione IVA</a> di fine anno.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Plafond art.8</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
questo campo indica, per le Ditte che lo gestiscono, il plafond utilizzabile per l'intero anno, per l<>articolo 8 riguardante l<>esportazione. L'utilizzato che viene registrato attraverso l'immissione dei documenti IVA (non <20> possibile attraverso bolle), viene stampato sulla liquidazione IVA periodica e sui registri acquisti.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Plafond art.8bis</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
come il precedente, ma per l<>articolo 8 bis.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Plafond art.9</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
come il precedente, ma per l<>articolo 9.
</td>
</tr>
<!-- Pagina 2 -->
<tr><td><br></td></tr>
<tr><td align="center"><a name="due"><img src="..\images\pagina2_p.gif"></td></tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="nc">Arrotondamenti</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un gruppo che indica come gestire gli arrotondamenti.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Numero di decimali per arrotondamento versamenti</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di 2 cifre che indica a quanti decimali gli importi verranno arrotondati per i versamenti.
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr>
<td align="center" class="ncp">Numero di decimali per arrotondamento dichiarazioni</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" class="testo">
<09> un campo di 2 cifre che indica a quanti decimali gli importi verranno arrotondati per le dichiarazioni.
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>
</table>
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</html>